w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art.165 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXIV/245/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 751.855 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę 751.855 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 55.504.211 zł, (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset cztery tysiące dwieście jedenaście złotych), z tego wydatki bieżące 41.693.810 zł, (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziesięć złotych) i wydatki majątkowe 13.810.401 zł, (słownie: trzynaście milionów osiemset dziesięć tysięcy czterysta jeden złotych),
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 4.490.464 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote),
- wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 141.500 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych),
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień i jednocześnie określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 4.341.157 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych),
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 230.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.1 Ustalone w § 5 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zwiększa się o kwotę 685.855 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę 685.855 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) do łącznej kwoty 12.809.101 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięć tysięcy sto jeden złotych).
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2.2 § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 4a stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3. Ustalony w § 6 ust. 1 plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 5.898 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 7.142.307 zł (słownie: siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące trzysta siedem złotych) oraz plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 5.898 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 7.142.307 zł (słownie: siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące trzysta siedem złotych), a załącznik Nr 5 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. Ustalony w § 6 ust. 2 plan przychodów gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 411.014 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy czternaście złotych) oraz plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 416.066 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych), a załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
5. Ustalony w § 9 plan dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli niepublicznych zmniejsza się o kwotę 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) do kwoty 687.708 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych), a załącznik Nr 10 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały i określa się jako ust. 1.
6. W § 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "Ustala się dotacje z budżetu miasta dla niepublicznego gimnazjum w kwocie 21.000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok stanowić on będzie załącznik Nr 12".
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Rady Miasta mgr Marian Łysiak |