w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art.165 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XXIV/245/2008 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 416.285 zł (słownie: czterysta szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 45.359.911 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych), z tego dochody bieżące 42.120.596 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dochody majątkowe 3.239.315 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych)
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 5.040.576 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych),
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 467.492 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote),
- dochody związane z realizacją programów i projektów z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 137.523 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote),
- dochody związane z realizacją programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa na kwotę 4.245 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych),
- dochody otrzymane z funduszy celowych na kwotę 762.415 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście złotych),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 245.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych).
a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 2.293.865 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) i zmniejsza się o kwotę 865.350 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 55.312.691 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych), z tego wydatki bieżące 41.961.727 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych) i wydatki majątkowe 13.350.964 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote),
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 5.040.576 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych),
- wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 141.500 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych),
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień i jednocześnie określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 4.896.023 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia trzy złote),
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 230.000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Ustalone § 3 ust. 2 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.012.230 zł (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych) do łącznej kwoty 11.522.980 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), które stanowić będą:
- kredyty krajowe długoterminowe w kwocie 8.500.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych)
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.022.980 zł (słownie: trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione są w załączniku Nr 3, który zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4.1 Ustalone w § 5 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2009 roku zwiększa się o kwotę 272.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i zmniejsza się kwotę 538.000 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty 12.349.664 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote).
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4.2 § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4a stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
5. Ustalony w § 6 ust. 1 plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 293.628 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych) i zmniejsza się o kwotę 98.860 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 7.134.409 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięć złotych) w tym datacje z budżetu miasta zwiększa się o kwotę 210.168 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych) i zmniejsza się o kwotę 98.860 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 4.707.129 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych) oraz plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 293.628 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych) i zmniejsza się o kwotę 98.860 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) do kwoty 7.134.409 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięć złotych), a załącznik Nr 5 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
6. Ustalony w § 8 plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się o kwotę 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i zmniejsza się o kwotę 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 319.000 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych).
Załącznik Nr 9 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Rady Miasta mgr Marian Łysiak |