w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 165 ust. 2 i 3, art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami) - Rada Miasta uchwala, co następuje:
W uchwale Nr XV/151/2007 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 170.858 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 39.338.357 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych), z tego dochody bieżące 38.283.357 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych) i dochody majątkowe 1.055.000 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
w tym:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 5.017.736 zł (słownie: pięć milionów siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych)
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 127.336 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych)
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 22.800 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych)
- dochody związane z realizacją programów i projektów z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 11.577 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych)
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 211.000 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych)
a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 710.338 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) i zmniejsza się o kwotę 539.480 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 40.614.925 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych), z tego wydatki bieżące 36.611.189 zł, (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) i wydatki majątkowe 4.003.736 zł, (słownie: cztery miliony trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych),
w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 5.017.736 zł (słownie: pięć milionów siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych)
- wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przyjęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 121.000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień i jednocześnie określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 5.000 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych),
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu miasta w kwocie 2.277.400 zł, (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych),
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 22.800 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych),
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 196.000 zł, (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3.1. Ustalone w § 5 ust. 1 limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2008 roku zwiększa się o kwotę 438.790 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) i zmniejsza się o kwotę 433.490 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 3.968.736 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych).
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
3.2. § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4a stanowiącym jednocześnie załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.
4. Ustalony w § 6 ust.1 plan przychodów zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 34.851 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.957.524 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote) w tym datacje z budżetu miasta zwiększa się o kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 3.799.675 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) oraz plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę 34.851 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.915.415 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta piętnaście złotych).
Załącznik Nr 5 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
5. Ustalony w § 8 plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się o kwotę 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i zmniejsza się o kwotę 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 320.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych).
Załącznik Nr 9 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
6. W § 10 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
"zaciągania zobowiązań na kwotę 238.950 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z tytułu zawarcia umów z terminem realizacji w 2009 roku dla następujących zadań:
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 92.000 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Żeromskiego i ul. Petera 30.000 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Lwowskiej 20.000 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji strefy śródmiejskiej w Tomaszowie Lubelskim 85.400 zł
- powołanie Komisji Urbanistycznej na okres 1 roku 11.550 zł
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
mgr Marian Łysiak