UCHWAŁA Nr XXXV/351/2006
Rady Miasta
Tomaszów Lubelski
z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 , Nr 172 poz. 1441 i 2006 r. Nr 17 poz. 128) art. 165 ust. 1 i 3 oraz art. 184 ust 1 pkt 3, 4 i 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) -Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXII/317/2005 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 143.166 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych) i zmniejsza się o kwotę 109.456 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) do kwoty 35.774.436 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych),

w tym:

– dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 4.905.889 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

– dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 128.669 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 820.480 zł (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) do kwoty 38.882.617 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych),

w tym:

– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 4.905.889 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

– wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 123.000 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych).

– wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 180.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

– wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. 1. Ustalone w § 3 przychody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 786.770 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 6.564.350 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych).

3. 2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.108.181zł są przychody pochodzące z:

 1) pożyczek w kwocie  - 2.927.580 zł 
 2) kredytów w kwocie  - 180.601 zł 

Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło zestawione w załączniku Nr 3 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Ustalone w § 5 wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi zwiększa się o kwotę 706.910 zł (słownie: siedemset sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych) do kwoty 7.427.752 zł (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złotych).

Wykaz inwestycji miejskich realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określonych w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. „Ustalony w § 6 ust. 1 plan przychodów zakładów budżetowych gminy miejskiej zwiększa się o kwotę 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) do łącznej kwoty 4.541.851 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych), w tym dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) do łącznej kwoty 2.973.711 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście złotych) oraz plan wydatków zakładów budżetowych zwiększa się o kwotę o kwotę 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) do łącznej kwoty 4.488.491 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).

Załącznik Nr 5 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Ustalony w § 6 ust. 3 plan dotacji z budżetu miasta dla instytucji kultury zwiększa się o kwotę 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), do kwoty 1.515.428 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych).

Załącznik Nr 7 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta

mgr Ryszard Sobczuk

Załącznik Nr 1Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta
Załącznik Nr 2Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta
Załącznik Nr 3Załącznik Nr 3 - Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich źródło
Załącznik Nr 4Załącznik Nr 4 - Wykaz inwestycji miejskich realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania
Załącznik Nr 5Załącznik Nr 5 - Ustalony w § 6 ust. 1 plan przychodów zakładów budżetowych gminy miejskiej
Załącznik Nr 5Załącznik Nr 6 - Ustalony w § 6 ust. 3 plan dotacji z budżetu miasta dla instytucji kultury